El curso de Gestión Fiscal en la empresa tiene como objetivo principal conocer los aspectos básicos sobre fiscalidad y tributación, para su correcta aplicación en el entorno empresarial y profesional, así como analizar la mecánica de impuestos relevantes que afectan a las actividades económicas y comerciales. Además, permite profundizar en cómo preparar liquidaciones, declaraciones y autoliquidaciones de impuestos. Finalmente, es un curso que te enseñará a optimizar y adaptar la fiscalidad a cada caso en particular.
⏩OBJETIVOS
- Comprender las disposiciones generales del Ordenamiento Tributario y su importancia en la gestión fiscal.
- Identificar la legislación fiscal vigente y explicar las normas aplicables a cada tipo de impuesto.
- Diferenciar la imposición directa de la imposición indirecta, y precisar los impuestos principales que se incluyen en cada una.
- Familiarizarse con las diferencias permanentes y temporales en la determinación de la base imponible.
- Aprender sobre las deducciones y devoluciones de IVA, así como los tipos impositivos aplicables.
- Descubrir las consecuencias para la empresa de la falta de rigor y cumplimiento en las obligaciones fiscales.
- Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad económica de la empresa y elaborar toda aquella documentación correspondiente a sus declaraciones.
- Adquirir conocimientos sobre los conceptos generales del IRPF y su relevancia en la tributación de personas físicas.
- Estar mejor preparados para tomar decisiones financieras informadas y cumplir con sus obligaciones tributarias de manera efectiva y eficiente.
⏩PROGRAMA
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
1.1. Disposiciones generales del Ordenamiento Tributario.
1.2. Los procedimientos tributarios.
MÓDULO 2. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
2.1. Diferencias permanentes y temporales.
2.2. Concepto de Base Imponible Negativa.
2.3. Diferimiento de la carga fiscal.
2.4. Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad.
MÓDULO 3. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
3.1. Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización.
3.2. Base Imponible. Sujeto Pasivo.
3.3. Deducciones y devoluciones.
3.4. Tipos impositivos.
3.5. Gestión y liquidación del impuesto.
MÓDULO 4. IRPF
4.1. Conceptos generales.
4.2. Base imponible.
4.3. Base liquidable.
4.4. Cuota tributaria.
4.5. Deuda tributaria.
MÓDULO 5. RÉGIMEN FISCAL PARA EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
5.1. Requisitos. Incentivos fiscales
5.2 Deducciones especiales
⏩PONENTE: D. FERNANDO DÍAZ PÉREZ
Licenciado en Administración de Empresas por la San Francisco State University (EE.UU) y Graduado en Economía. Autor de numerosos libros referentes al análisis contable, los servicios de financiación y el control de Tesorería. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión empresarial, habiendo trabajado en el departamento de cuentas a cobrar de GM España, así como en el asesoramiento y gestión de Pymes. Compagina su labor profesional como Asesor Fiscal y Contable con la docencia, impartiendo clases de fiscalidad, contabilidad, economía y finanzas.
⏩DIRIGIDO A:
Profesionales de las Áreas de Administración, Contabilidad y Finanzas. Personal de gestorías y asesorías; emprendedores y autónomos para que presenten sus propios impuestos o tengan conocimiento de sus obligaciones fiscales y en general a todas aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos en esta temática.
⏩¿CUÁNTO DURA?
Tiene una duración de 40 horas.
Horario 24/7 (Abierta la plataforma 24 horas al día – 7 días a la semana)
⏩FECHAS: Del 17 de octubre al 27 de noviembre de 2024
⏩METODOLOGÍA
Los Cursos Tutorizados son impartidos por reconocidos expertos en cada materia y están especialmente diseñados para mejorar el desempeño personal y profesional. El equipo docente acompaña al alumno a lo largo de todo el proceso formativo y se encarga de resolver cualquier duda, fomentando su motivación e interés. Acceso 24/7 a todos los recursos didácticos y materiales formativos a través del Aula Virtual. La flexibilidad de horarios, el seguimiento y la atención personalizada, han consolidado este modelo innovador que facilita la conciliación a la vez que mejora el aprendizaje de los alumnos.
“El curso On-line incluye un Webinar en Directo. Durante esa sesión, que se imparte en tiempo real a través de Internet, los alumnos podrán mantener una interacción directa con el ponente, para resolver todas sus dudas y profundizar en aquellos aspectos que más les interesen del programa formativo.”
⏩CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 285 € para asociados a CAEB, desempleados y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 300 € en el resto de los casos. La formación es 100 x 100 bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social.*
*Importante Cofinanciación: Si la empresa tiene una plantilla superior a 5 trabajadores, está obligada a asumir un porcentaje de los costes de formación que se puede cubrir con los costes salariales de los trabajadores, si la formación se realiza en jornada laboral, o bien se puede aplicar una bonificación inferior a la resultante.
Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa.
Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.
El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido.
⏩Lugar de realización:
@ Campus Virtual CAEB
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es www.caeb.es/formacion